|
|
Faktúra |
236/12
|
Potraviny
|
24,31 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Humenská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
233/12
|
Učebné pomôcky
|
10,80 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Modulkomplex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
232/12
|
Mesačný poplatok za telefón
|
40,13 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
234/12
|
Potraviny
|
29,76 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Hurtuk Dino, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
235/12
|
Potraviny
|
63,72 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Makos a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
231/12
|
Mesačný poplatok za telefón
|
15,07 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
230/12
|
Servisné služby
|
11,95 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
Datalan a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
229/12
|
Dodávka plynu
|
8,00 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
227/12
|
Voda
|
70,61 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
228/12
|
Voda
|
169,04 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
226/12
|
Potraviny
|
403,74 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Pavol Bobák, OVOCIE - ZELENINA |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
224/12
|
Potraviny
|
19,86 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Hurtuk Dino, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
222/12
|
Potraviny
|
335/84 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
Cimbaľak, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
223/12
|
Potraviny
|
133,57 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
Sorbel - Soroka Jozef |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
220/12
|
Potraviny
|
176,09 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
ARGO BJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
221/12
|
Potraviny
|
471,38 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
Makos a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
215/12
|
Dodávka elektrickej energie
|
652,67 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Komunal Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
216/12
|
Školský nábytok
|
1 215,12 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
217/12
|
Renovácia tonera
|
17,00 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
TAI - Patrik Cubjak |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
219/12
|
Elektroinštalačné práce
|
468,00 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Jahr - Ján Hric |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |