|
|
Faktúra |
319/12
|
Úrazové poistenie
|
94,50 |
s DPH |
|
13.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
317/12
|
SME - projekt
|
86,40 |
s DPH |
|
12.09.2012 |
Petit press, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
316/12
|
Potraviny
|
16,74 |
s DPH |
|
12.09.2012 |
Hurtuk Dino, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
315/12
|
Potraviny
|
116,26 |
s DPH |
|
12.09.2012 |
Makos a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
314/12
|
Servisné služby
|
11,95 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
Datalan a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
313/12
|
FOKUS Bardejov, s.r.o.
|
515,00 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
Fokus Bardejov, s.r.o |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
312/12
|
Potraviny
|
93,00 |
s DPH |
|
10.09.2012 |
FEGA FROST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
308/12
|
Dodávka tepla
|
5 332.00 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
Bardterm, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
309/12
|
Voda
|
169,04 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
310/12
|
Voda
|
70,61 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
311/12
|
Stravné lístky - tlač
|
37,51 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
I - Plast, Irena Vavreková |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
307/12
|
Potraviny
|
74,53 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Hurtuk Dino, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
306/12
|
Potraviny
|
459,70 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
305/12
|
Potraviny
|
264,60 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Makos a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
304/12
|
Potraviny
|
61,58 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
FEGA FROST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
303/12
|
Čistiace prostriedky
|
30,00 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Dušan Fecko-Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
302/12
|
Mesačný poplatok za telefón
|
40,13 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
299/12
|
Voda
|
135,86 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
301/12
|
Renovácia tonera
|
47,00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
TAI - Patrik Cubjak |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
300/12
|
Dodávka elektrickej energie
|
652,67 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Komunal Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.09.2012 |