|
|
Faktúra |
515/12
|
potraviny
|
42,30 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
513/12
|
Renovácia tonera
|
103,70 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
Ing. Ján Vilček - BardComp |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
514/12
|
cestovné náklady žiakov
|
1 207,50 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
517/12
|
služby spojené so starostlivosťou o zamestnanca
|
700,00 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
Ján Štalmach |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
516/12
|
potraviny
|
348,04 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
Cimbaľak, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
518/12
|
nákup obrusov
|
81,00 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
Mária Humeníková TEMPO |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
512/12
|
potraviny
|
129,00 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
Makos a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
511/12
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
23,00 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
510/12
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
1,75 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
509/12
|
Dodávka zemného plynu
|
80,00 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
501/12
|
čistiace prostriedky
|
102,64 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
Dušan Fecko-Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
503/12
|
potraviny
|
38,50 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
500/12
|
čistiace prostriedky
|
100,41 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
Dušan Fecko-Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
499/12
|
čistiace prostriedky
|
107,73 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
Dušan Fecko-Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
502/12
|
potraviny
|
15,45 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
505/12
|
potraviny
|
82,08 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
NOWACO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
504/12
|
mesačný poplatok za aktualizáciu programu
|
11,95 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
Datalan a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
506/12
|
aktualizácia programu
|
129,00 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
507/12
|
aktualizácia programu
|
195,00 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
508/12
|
Nákup tónerov
|
33,98 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
TAI - Patrik Cubjak |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
12.12.2012 |