|
|
Faktúra |
500/14
|
potraviny
|
474,90 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
MAKOS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
490/14
|
výkon PZS
|
180,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Jozef Choma |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
501/14
|
potraviny
|
64,46 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
KOR-GYM, n.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
502/14
|
výpočtová technika
|
601,50 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
503/14
|
výpočtová technika
|
1 825,00 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
504/14
|
vodné, stočné
|
395,15 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov ZŠ, MŠ |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
505/14
|
potraviny
|
559,17 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
506/14
|
služby mobilnej siete
|
18,19 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
507/14
|
elektronický vrátnik
|
867,49 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Selmont s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
83/15
|
účastnícky poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Kancelária ZMOS |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
491/14
|
obrusy
|
267,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
TOSIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
489/14
|
dvere
|
660,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Ing. Ferdinand Šimco F§F |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
469/14
|
dodávka zemného plynu
|
75,00 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
478/14
|
prepravné žiakov
|
1 581,00 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
470/14
|
služby pevnej siete
|
59,28 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
471/14
|
stravné lístky
|
69,59 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Irena Vavrekova - i - plast |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
472/14
|
PVC podlaha
|
1 839,96 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Interier Invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
473/14
|
tónery
|
125,64 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
TOP Toner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
474/14
|
dresy pre žiakov
|
398,40 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
KANSKY GROUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
475/14
|
BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
František Hnatko |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
11.12.2014 |