|
|
Faktúra |
397/12
|
Mesačný poplatok za telef. služby
|
12,66 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
396/12
|
Pranie bielizne
|
41,59 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
KOR-GYM, n.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
395/12
|
potraviny
|
95,20 |
s DPH |
|
23.10.2012 |
Sorbel - Soroka Jozef |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
393/12
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
97,46 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
Hurtuk Dino, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
392/12
|
potraviny
|
118,21 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
Makos a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
394/12
|
potraviny
|
23,20 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
Humenská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
391/12
|
čistiace prostriedky
|
104,29 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
Dušan Fecko-Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
390/12
|
kontrola protipožiarnych zariadení
|
75,36 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
Ľuboš Bilišňanský - servis pož. ochrany SEPO |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
389/12
|
Potraviny
|
4,50 |
s DPH |
|
18.10.2012 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
388/12
|
Potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
18.10.2012 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
387/12
|
výroba skrinky na kľúče
|
15,00 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
Súkromná stredná odborná škola |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
386/12
|
Potraviny
|
101,52 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
Sniežik, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
385/12
|
Potraviny
|
68,18 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
Hurtuk Dino, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
380/12
|
Nákup projektora + inštalácia a doplnky
|
773,00 |
s DPH |
5/1200039
|
10.10.2012 |
AR2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
379/12
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
26,75 |
s DPH |
5/1200043
|
10.10.2012 |
Tomáš Kručovský - ETS |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
384/12
|
Potraviny
|
155,22 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
Makos a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
383/12
|
Potraviny
|
203,82 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
Makos a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
382/12
|
Potraviny
|
2,50 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
381/12
|
Potraviny
|
7,50 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
378/12
|
Oprava ústredného kúrenia
|
715,06 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
Bardbyt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
29.06.2012 |