|
|
Faktúra |
19/13
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
7,35 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
18/13
|
tlačivá
|
33,78 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17/13
|
dodávka elektriny
|
661,56 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
Komunal Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/13
|
upgrade programu + servisné služby
|
11,95 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
Datalan a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/13
|
vodné a stočné
|
70,61 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/13
|
vodné a stočné
|
276,86 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/13
|
poplatok za telef. služby
|
44,26 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/13
|
vodné a stočné
|
169,04 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15/13
|
členské RVC Prešov
|
25,00 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/13
|
účastnícky poplatok za seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/13
|
slávnostný obed
|
308,32 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Petramont, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (SF) |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/13
|
potraviny
|
736,33 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/13
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
66,16 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Hurtuk Dino, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/13
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
1,75 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/13
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
5,75 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/13
|
potraviny
|
293,32 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/13
|
potraviny
|
187,70 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Makos a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/13
|
Dodávka zemného plynu
|
85,00 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/13
|
mesačný poplatok za internetové služby
|
19,94 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
Proxis, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
539/12
|
Mesačný poplatok za telef. služby
|
44,26 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
25.01.2013 |